02392 玄武云
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集团简介
  - 集团是中国一家综合智慧CRM(客户关系管理)服务供应商,主要提供以下两项服务:
    (1)CRM PaaS(平台即服务):透过cPaaS(通信平台即服务)平台提供多个功能模块,包括
       验证码模块、通知模块、隐号模块、频道资源模块、人工智能及数据智能模块,并以应用编程接口
       (API)及软件开发工具包(SDK)形式赋予客户综合通信能力;
    (2)CRM SaaS(软件即服务):包括营销云(向客户提供数字工具,以将其产品或服务精准地推广
       予目标客户,并透过加强版的线上活动维护客户关系)、销售云(协助客户简化运营模式及自动化工作
       流程,提高获客能力及销售效率)及客服云(向客户提供将传统呼叫中心加入云端的客户服务解决方案
       );
  - 集团的客户主要包括快速消费品、金融、科技、媒体、电信及公用事业企业以及政府机构。
  - 受中国法律法规限制,集团透过合约安排控制并享有综合联属实体的所有经济利益。
业绩表现2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020
  - 截至2024年6月止半年度,集团营业额上升22﹒2%至6﹒47亿元(人民币;下同),股东应占亏损
    收窄68﹒7%至644万元。期内业务概况如下:
    (一)整体毛利增加0﹒6%至1﹒01亿元,毛利率则下降3﹒3个百分点至15﹒6%;
    (二)CRM PaaS服务:营业额增加5﹒2%至2﹒82亿元,占总营业额43﹒6%,毛利则下跌
       16﹒4%至1696万元;
    (三)CRM SaaS服务:营业额上升39﹒6%至3﹒65亿元,占总营业额56﹒4%,毛利增长
       4﹒9%至8429万元。其中,营销云、销售云及客服云之营业额分别增加41﹒1%、34﹒9%
       及24﹒6%,至3﹒06亿元、4306万元及1550万元;
    (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为9410万元,而借款为1﹒57亿元,另有租
       赁负债1782万元。
公司事件簿2022
  - 於2022年7月,集团业务发展策略概述如下:
    (一)计划为具备类似特徵的其他行业(即医疗保健及制造行业)客户提供服务,并加大营销投入以提高集团
       的品牌知名度,以及扩展销售团队,藉此扩大集团的客户群;
    (二)继续加强及扩展集团的现有CRM SaaS服务,并计划专注於提升集团的人工智能及数据智能能力
       ,以增强集团的解决方案在不同业务场景中的功能;
    (三)持续投资技术及基础设施,并推动集团客户业务系统的数字化及智能化转型;亦计划寻求战略投资及收
       购。
  - 2022年7月,集团发售新股上市,估计集资净额1﹒84亿港元,拟用作以下用途:
    (一)约2750万港元(占15%)将用於改善cPaaS技术基础设施并加强集团在人工智能及数据智能
       方面的研发能力;
    (二)约7350万港元(占40%)将用於增强及扩展集团的CRM SaaS服务;
    (三)约5510万港元(占30%)将用於提高销售及营销能力的投资;
    (四)约1840万港元(占10%)用於寻求战略投资及收购;
    (五)约920万港元(占5%)用作营运资金。
股本变化
生效日期事项股数 / 类别发行价备注
08/07/2022配售 / 发行34,390,500 普通股HKD 6.240新上市
股本
发行股数560,320,500
备注: 实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00
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