集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国经营及管理5个中餐厅品牌,包括九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂及那未大叔是大厨。其中 九毛九、太二、怂及那未大叔是大厨均以自营模式经营,而2颗鸡蛋煎饼则同时采用自营及加盟模式经营。 - 此外,集团亦销售特产(如保健茶、醋及小米),以及分别自2016年3月及2017年开始为九毛九餐厅 及2颗鸡蛋煎饼提供外卖服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额增加49﹒4%至59﹒86亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加8﹒2倍 至4﹒53亿元。年内,集团业务概况如下: (一)按服务划分,餐厅经营之营业额增加58﹒2%至50﹒67亿元,占总营业额84﹒6%;外卖业务 之营业额则增加4﹒5%至9﹒01亿元,占总营业额15﹒1%; (二)按品牌划分: 1﹒九毛九:收入增加4%至6﹒3亿元,占总营业额10﹒5%,分部溢利增加41﹒9%至 1﹒11亿元。年内,整体顾客人均消费增加5﹒4%至58元,翻座率升至1﹒8次∕天; 2﹒怂火锅:收入增长2﹒1倍至8﹒07亿元,占总营业额13﹒5%,业绩转亏为盈,录得分部溢 利9875万元。年内,整体顾客人均消费下跌11﹒7%至113元,翻座率上升至2﹒8次∕ 天; 3﹒太二:收入增加44%至44﹒77亿元,占总营业额74﹒8%,分部溢利增加94﹒6%至 8﹒66亿元。年内,整体顾客人均消费下降2﹒6%至75元,翻座率降至3次∕天; (三)年内,集团新开180间餐厅,当中包括4间九毛九餐厅、134间太二餐厅、35间怂火锅餐厅、6 间赖美丽烤鱼餐厅及1间赏鲜悦木餐厅。; (四)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为13﹒27亿元,银行贷款为2﹒44亿元。 流动比率为2倍(2023年12月31日:2﹒71倍),资本负债比率(即计息银行贷款除以权益 总额)为7﹒3%(2023年12月31日:0﹒9%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2020年1月,集团业务发展策略概述如下: (一)继续扩展业务以进一步渗透现有市场及进入新市场,并计划於2020年开设18家九毛九餐厅、80 家太二餐厅及24家其他品牌餐厅;亦拟通过加盟模式在中国各地扩大2夥鸡蛋煎饼的餐厅网络; (二)继续通过多品牌及多概念策略扩张至更多细分市场,并升级现有的中央厨房及开设新的中央厨房,以增 强集团的供应链能力及支持集团的未来扩展计划; (三)扩张至全球市场以增强集团的国际影响力,并优先考虑於香港、新加坡、西雅图、洛衫矶、旧金山及温 哥华等地进行扩展。 - 2020年1月,集团发售新股上市,估计集资净额23﹒91亿港元,拟用作以下用途: (一)约18﹒56亿港元(占77﹒6%)用於扩展餐厅网络; (二)约1﹒34亿港元(占5﹒6%)用於进一步增强餐厅的供应及支持能力并改进集团的集中采购系统; (三)约2﹒1亿港元(占8﹒8%)用於偿还贷款; (四)约1﹒91亿港元(占8%)用作营运资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|