| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事提供数字化慢病管理解决方案,业务分类如下: (1)院内解决方案:直接或透过经销商向终端医院客户分销与慢病相关的医院用品,如血糖仪、血糖试纸与 生命体征监测仪;提供名为「智云医汇」的SaaS产品,以集中、简化和自动化医院慢病管理工作流 程、透过人工智能物联网(AIoT)设备连接若干慢病管理医疗器械等设备、自动监控并追踪患者数 据;亦为制药公司提供数字营销服务; (2)药店解决方案:直接或通过经销商向药店提供慢病管理相关医疗用品;提供SaaS产品以供药店进行 线上开处方和配药;亦提供增值服务,如在微信小程序上提供电子商务解决方案的新零售服务,以及库 存管理服务; (3)个人慢病管理解决方案及其他:通过移动应用程序、小程序及微信公众号将医生与患者联系起来,为慢 病患者实现院外监测、问诊和处方开具,另提供高端会员服务;其他业务则包括保险经纪服务及广告代 理服务等。 - 集团的解决方案涵盖主要慢病,如心血管疾病(高血压和高脂血症)和糖尿病等。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额下降29.5%至6.29亿元(人民币;下同),股东应占亏损 收窄94.6%至2981万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少11.3%至2.94亿元,毛利率则上升9.6个百分点至46.7%; (二)院内解决方案:营业额下降29.8%至4.56亿元,占总营业额72.5%,毛利减少10.6% 至2.04亿元,毛利率上升9.6个百分点至44.7%; (三)院外解决方案:营业额下跌28.8%至1.73亿元,占总营业额27.5%,毛利减少12.6% 至8970万元,毛利率增加9.6个百分点至51.9%; (四)於2026年6月30日,集团之现金及现金等价物为2.41亿元,而银行及其他贷款为1.96亿 元,资产负债率(负债(不包括向投资者发行的金融工具及可换股债券)除以资产总值)为46.8% (2025年12月31日:51.1%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2024年1月,集团旗下安徽智医慧云科技获投资者以2亿元人民币增资,以取得其4.26%股权。完成 後,集团持有安徽智医慧云科技权益由97%被摊薄至92.87%。该公司主要从事提供医疗用品和 SaaS服务、为制药公司提供数字营销服务、产品销售及营销以及其他慢病管理相关业务。预期出售事项不 会录得盈亏。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
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| 股本 |
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