集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团是中国的数字医疗服务供应商,主要透过自家在线平台医脉通提供以下解决方案: (1)精准营销及企业解决方案:主要向制药及医疗设备公司提供数字推送(包括在线会议交付)、数字营销 谘询以及数字内容创建等服务,亦提供数字市场研究服务、临床研究服务(提供数据管理工具协助客户 收集、管理及分析临床试验数据),以及数字临床患者招募服务; (2)医学知识解决方案:主要透过集团的网站、移动应用程序、桌面应用程序、微信小程序及微信公众号提 供数字医学信息服务(包括临床指南、药物信息及医学文献数据库等),并以会员模式运作; (3)智能患者管理解决方案:提供数字慢性疾病管理服务,包括网上问诊及处方服务,以及与非牟利机构合 作提供针对特定病情的患者教育服务(协助其构建网站、微信小程序及微信公众号),亦通过互联网医 院提供患者管理服务(为患者量身定制慢性疾病管理建议,并追踪服药及药物补充纪录)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额上升75﹒6%至2﹒14亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长1﹒7倍至 8520万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长1倍至1﹒56亿元,毛利率上升9﹒7个百分点至73﹒2%。於2020年12月 31日,集团医脉通平台拥有350万名注册用户,其中240万名为注册执业医师; (二)精准营销解决方案:营业额增长1倍至1﹒57亿元,占总营业额73﹒4%,毛利率上升8个百分点 至77﹒1%; (三)企业解决方案:营业额上升6﹒8%至3505万元,占总营业额16﹒4%,毛利率增加2﹒5个百 分点至58﹒1%; (四)医学知识解决方案:营业额增加71﹒6%至911万元,占总营业额4﹒3%,毛利率上升22﹒9 个百分点至75﹒5%; (五)智能患者管理解决方案:营业额增长1﹒5倍至1259万元,占总营业额5﹒9%,毛利率上升 25﹒2个百分点至65%; (六)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为1﹒47亿元,另有租赁负债1208万元, 流动比率为3﹒3倍(2019年12月31日:2﹒2倍)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2021年6月,集团业务发展策略概述如下: (一)透过提升医学知识解决方案及丰富平台信息及内容,持续增加医师的渗透率及参与度; (二)继续建设技术平台及扩展应用范围,包括发展辅助筛查诊断及治疗系统以及机器转录及翻译解决方案、 开发生物遗传学平台,以及开发医疗培训及教育、患者沟通及术前计划的辅助工具; (三)扩展客户网络并加强与现有客户的关系; (四)持续拓展服务选项(如慢性疾病管理服务)及扩展临床研究解决方案; (五)探索战略合作夥伴关系、投资及收购机会。 - 2021年7月,集团发售新股上市,估计集资净额46﹒07亿港元,拟用作以下用途: (一)约18﹒43亿港元(占40%)用作扩展业务; (二)约13﹒82亿港元(占30%)用作投资技术及提高研发能力; (三)约9﹒21亿港元(占20%)用作战略投资或收购机会; (四)余额4﹒61亿港元(占10%)供作营运资金。 - 2021年10月,北京医脉互通科技(由集团透过合约安排控制)以1亿元人民币收购北京美迪康信息谘询 60%权益。该公司乃中国的学术会议SaaS解决方案平台,专注於医学会议学术会议管理领域,所提供服 务包括网站管理、会员管理、摘要提交管理、论文审阅管理、在线注册及付款管理、现场注册管理、会议节目 管理、幻灯片传输及转播。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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